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A continuacin se enumeran 12 procedimientos o requisitos de control interno para el ciclo de gastos (compras, nmina, cuentas por pagar y desembolsos de efectivo)

A continuacin se enumeran 12 procedimientos o requisitos de control interno para el ciclo de gastos (compras, nmina, cuentas por pagar y desembolsos de efectivo) de una empresa manufacturera. Para cada uno de los siguientes, identifique el error o declaracin errnea que se evitara o detectara con su uso. a. los deberes estn segregados entre las funciones de pagos en efectivo y recibos de efectivo b. las placas de firma se guardan bajo llave C. el departamento de contabilidad coteja las facturas con los informes de recepcin o las autorizaciones especiales antes del pago d. todos los cheques son enviados por alguien que no es la persona que prepara el comprobante de pago mi. el departamento de contabilidad coteja las facturas con las copias de la orden de compra F. las existencias de cheques en blanco se guardan bajo llave gramo. Se utilizan cuentas de anticipos para la nmina H. Las conciliaciones bancarias son realizadas por alguien que no es quien escribe los cheques y maneja el efectivo. i. Se utiliza un protector de cheques j. Peridicamente se realizan recuentos sorpresa de fondos en efectivo k. Los pedidos se realizan solo con proveedores aprobados yo Todas las compras se realizan por departamento de compras.

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