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Dancause Corporation fabrica y vende un solo producto. La empresa utiliza unidades como medida de actividad en sus presupuestos e informes de desempeo. Durante octubre,

Dancause Corporation fabrica y vende un solo producto. La empresa utiliza unidades como medida de actividad en sus presupuestos e informes de desempeo. Durante octubre, la empresa presupuestaba 5.100 unidades, pero su nivel real de actividad era de 5.090 unidades. La empresa ha proporcionado los siguientes datos sobre las frmulas a utilizar en su elaboracin de presupuestos.

1. Elemento fijo por mes elemento variable por unidad

Ingresos ----------- 39,20

Mano de obra directa 0 5,40

Materiales Directos 0 13.20

Gastos generales de las MNF 45.800 1,70

Gastos de venta y administracin 22.800 ,50

gastos totales 68.600 20,80

1.A. Los materiales directos en el presupuesto flexible para octubre seran los ms cercanos a:

$67,320

B.$64,905

C.$64,651

D.$67,188

1. B. Los gastos generales de fabricacin en el presupuesto flexible para octubre seran los ms cercanos a:

$54,453

B.$54,470

C.$52,739

D.$52,947

1.C. El ingreso operativo neto en el presupuesto flexible para octubre sera el ms cercano a:

$33,869

B.$25,240

C.$34,003

D.$25,056

Illescas Corporation fabrica y comercializa un nico producto. La empresa utiliza unidades como medida de actividad en sus presupuestos e informes de desempeo. Durante diciembre, la empresa presupuestaba 6.400 unidades, pero su nivel real de actividad era de 6.440 unidades. La empresa ha facilitado los siguientes datos sobre las frmulas a utilizar en su elaboracin de presupuestos:

2. Elemento fijo por mes elemento variable por unidad

Ingresos ------------ 32,50

Mano de obra directa 0 6.30

Materiales directos 0 8,70

Gastos generales de las MNF 48.600 1,70

Gastos de venta y administracin 29,100 .70

Gastos totales 77.700 17,40

2A. La mano de obra directa en el presupuesto de planificacin para diciembre sera la ms cercana a:

R. $40,412

B. $40,572

$40,161

D. $40,320

2B. Los gastos administrativos y de ventas en el presupuesto de planificacin para diciembre seran los ms cercanos a:

R. $32,396

B. $33,608

$33,580

D. $32,598

2C. El ingreso operativo neto en el presupuesto de planificacin para diciembre sera el ms cercano a:

$19,433

B.$18,940

$19,676

D .$19,544

Bard Hotel basa sus presupuestos en los das de estancia. El presupuesto esttico del hotel para enero se muestra a continuacin:

3A. El costo variable total en el nivel de actividad de 10,200 das-husped por mes debera ser:

3. Nmero presupuestado de das de huspedes 9.600

Costos variables presupuestados

Suministros(@7,50 por da de husped 72.000

Lavandera (@2,30 por da de husped 22.080

Coste variable total 94.080

Costo fijo presupuestado

Sueldos y salarios 95.040

Costes de ocupacin 21.120

Coste fijo total 116.160

Costo total 210.240

$123,420

B.$99,960

C.$94,080

D.$116,160

3B. El costo fijo total en el nivel de actividad de 10.600 das-husped por mes debera ser:

$210,240

B$232,140

C.$116,160

D.$128,260

3C. El costo total en el nivel de actividad de 10,300 das-husped por mes debera ser:

$225,570

B.$217,100

C.$217,640

D.$210,240

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