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DEBILIDADES DEL CONTROL INTERNO - SUPERMERCADO A continuacin se describe el sistema de informacin de un supermercado: Los clientes empujan sus carritos de compras hacia

  1. DEBILIDADES DEL CONTROL INTERNO - SUPERMERCADO A continuacin se describe el sistema de informacin de un supermercado: Los clientes empujan sus carritos de compras hacia la caja registradora donde un empleado procesa la venta. El mercado tiene varios registros, pero no todos estn en uso continuo dependiendo del nivel de negocios en el mercado. Durante las horas punta, los empleados sern apartados de otros trabajos, como el almacenamiento de estantes y la descarga de camiones, para ocuparse de una caja registradora. Esto se hace de manera rpida y eficiente ya que los registros no estn asignados a empleados especficos, eliminando as la necesidad de iniciar sesin en el sistema. Al comienzo del turno, el supervisor coloca $100 en billetes pequeos en cada caja registradora (flotante) para que los empleados puedan cambiar. El supervisor firma un registro en la oficina de tesorera indicando que ha tomado la custodia del flotador y coloca los cajones de efectivo en los registros respectivos. Las ventas a los clientes son solo en efectivo o con tarjeta de crdito, y la mayora de las ventas son en efectivo. El empleado recibe el efectivo del cliente, da el cambio y emite un recibo por la compra. Para las ventas con tarjeta de crdito, el empleado desliza la tarjeta y obtiene la aprobacin en lnea del emisor de la tarjeta en el momento de la venta. Luego, el cliente firma el comprobante de la tarjeta de crdito, que el empleado coloca en un compartimento especial del cajn de la caja registradora. El cliente recibe un recibo de la compra y una copia del comprobante de la tarjeta de crdito. Al final del turno, el supervisor devuelve los cajones de la caja registradora que contienen los recibos de efectivo, cheques y tarjetas de crdito al empleado de tesorera y firma un registro que ha entregado en los cajones de efectivo. El empleado luego cuenta los recibos de efectivo y tarjetas de crdito. Utilizando una PC independiente, registra los montos totales de las ventas en el diario de ventas y en las cuentas de caja y ventas del libro mayor. Luego, el empleado de tesorera prepara una boleta de depsito y entrega el efectivo, los cheques y los comprobantes de tarjetas de crdito a la sucursal local del banco a dos cuadras del mercado. Requerido Discutir las debilidades fsicas del control interno en el sistema.

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