Question
La siguiente lista presenta varias fortalezas (S) o riesgos (R) de control interno en varios procesos comerciales. Clasificar adecuadamente. (10 puntos) ____ 1- Mensualmente se
La siguiente lista presenta varias fortalezas (S) o riesgos (R) de control interno en varios procesos comerciales. Clasificar adecuadamente. (10 puntos)
____ 1- Mensualmente se prepara una conciliacin bancaria por parte del departamento de Tesorera.
____ 2- El departamento de facturacin verifica el monto de las facturas de venta de los clientes consultando la lista de precios autorizada.
____ 3- Las devoluciones de los clientes deben ser aprobadas por un gerente designado antes de que se prepare una nota de crdito.
____ 4- Las devoluciones de compra se presentan al departamento de ventas para la preparacin de un informe de recepcin.
____ 5- El empleado del muelle de recepcin cuenta e inspecciona las mercancas y prepara un documento de recepcin que se enva a cuentas por pagar.
____ 6- Un empleado de cuentas por pagar coteja una factura con un informe de recepcin antes de aprobar el pago de la factura.
____ 7- Los agentes de compras compran artculos solo si han recibido una solicitud de compra aprobada.
____ 8- No hay aprobacin supervisora de las tarjetas de tiempo.
____ 9- Recursos humanos inicia la contratacin, los despidos y los cambios en la tasa de pago en los formularios de accin del personal.
____ 10- Hay una revisin independiente de los costos y beneficios de los activos propuestos por parte del departamento de finanzas.
____ 10- Hay una revisin independiente de los costos y beneficios de los activos propuestos por parte del departamento de finanzas. | |
____ 2- El departamento de facturacin verifica el monto de las facturas de venta de los clientes consultando la lista de precios autorizada. | |
____ 6- Un empleado de cuentas por pagar coteja una factura con un informe de recepcin antes de aprobar el pago de la factura. | |
____ 1- Mensualmente se prepara una conciliacin bancaria por parte del departamento de Tesorera. | |
____ 9- Recursos humanos inicia la contratacin, los despidos y los cambios en la tasa de pago en los formularios de accin del personal. | |
____ 7- Los agentes de compras compran artculos solo si han recibido una solicitud de compra aprobada. | |
____ 8- No hay aprobacin supervisora de las tarjetas de tiempo. | |
____ 4- Las devoluciones de compra se presentan al departamento de ventas para la preparacin de un informe de recepcin. | |
____ 3- Las devoluciones de los clientes deben ser aprobadas por un gerente designado antes de que se prepare una nota de crdito. | |
____ 5- El empleado del muelle de recepcin cuenta e inspecciona las mercancas y prepara un documento de recepcin que se enva a cuentas por pagar. |
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