Answered step by step
Verified Expert Solution
Link Copied!

Question

1 Approved Answer

Requerido: Describa el propsito de cada procedimiento de control interno. a. Prenumeracin y contabilidad peridica de todas las rdenes de compra. b. Los empleados del

Requerido: Describa el propsito de cada procedimiento de control interno.

a. Prenumeracin y contabilidad peridica de todas las rdenes de compra.

b. Los empleados del departamento de recepcin no tienen acceso a las cantidades ordenadas en las rdenes de compra

C. Requerir dos firmas en cheques por grandes cantidades

d. Mantener una lista de proveedores aprobados y verificar que todas las rdenes de compra se emitan solo a proveedores en esa lista

mi. Cancelacin del paquete de cupones por parte del cajero despus de firmar el cheque

F. Requerir que una copia del informe de recepcin se enve a travs del departamento de almacenes de inventario antes de ir a cuentas por pagar.

gramo. Exigir a los empleados del departamento de recepcin que siempre verifiquen la existencia de una orden de compra vlida antes de aceptar la entrega

Step by Step Solution

There are 3 Steps involved in it

Step: 1

blur-text-image

Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions

See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success

Step: 2

blur-text-image

Step: 3

blur-text-image

Ace Your Homework with AI

Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance

Get Started

Recommended Textbook for

Accounting What The Numbers Mean

Authors: David Marshall, Wayne William McManus, Daniel Viele

7th Edition

0073011215, 9780073011219

More Books

Students also viewed these Accounting questions