Question
Requerido: Describa el propsito de cada procedimiento de control interno. a. Prenumeracin y contabilidad peridica de todas las rdenes de compra. b. Los empleados del
Requerido: Describa el propsito de cada procedimiento de control interno.
a. Prenumeracin y contabilidad peridica de todas las rdenes de compra.
b. Los empleados del departamento de recepcin no tienen acceso a las cantidades ordenadas en las rdenes de compra
C. Requerir dos firmas en cheques por grandes cantidades
d. Mantener una lista de proveedores aprobados y verificar que todas las rdenes de compra se emitan solo a proveedores en esa lista
mi. Cancelacin del paquete de cupones por parte del cajero despus de firmar el cheque
F. Requerir que una copia del informe de recepcin se enve a travs del departamento de almacenes de inventario antes de ir a cuentas por pagar.
gramo. Exigir a los empleados del departamento de recepcin que siempre verifiquen la existencia de una orden de compra vlida antes de aceptar la entrega
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