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4. Cul de los siguientes no es un componente del control interno? OPCIN MULTIPLE A. Entorno de control B. Monitoreo C. Actividades de control D.

4. Cul de los siguientes no es un componente del control interno?

OPCIN MULTIPLE

A. Entorno de control

B. Monitoreo

C. Actividades de control

D. Anlisis de riesgos

E. Normas de auditora generalmente aceptadas (GAAS)

F. El sistema de informacin contable

5. Cul de las siguientes no es una limitacin del control interno?

OPCIN MULTIPLE

A. Revisin gerencial de las conciliaciones bancarias.

B. Errores de juicio

C. Connivencia entre dos empleados

D. Malentendido de instrucciones.

8. La carta de gestin es un:

OPCIN MULTIPLE

A. Carta del auditor a la gerencia describiendo el clculo de la tarifa de auditora.

B. Informe a la administracin del auditor que contenga las recomendaciones del auditor para corregir las deficiencias observadas en el control interno.

C. Informe de la administracin al auditor que contiene las "representaciones de la administracin".

D. Informe de la administracin al auditor que identifique los ajustes que no fueron registrados por materialidad.

10. Cul de las siguientes no es una ventaja de los paquetes de software de auditora generalizados?

OPCIN MULTIPLE

R. Todos estn escritos en un lenguaje informtico idntico.

B. Permiten al auditor realizar un procesamiento independiente de datos en vivo

C. Pueden verificar la confiabilidad de los programas de un cliente.

D. Permiten que el auditor ample en gran medida el tamao de una muestra de transacciones a probar.

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