Question
Caplico Company ha preparado el siguiente presupuesto de ventas: Mes Ventas presupuestadas Marzo $ 400 000 Abril 207 000 Mayo 241 000 Junio 248 000
Caplico Company ha preparado el siguiente presupuesto de ventas: Mes Ventas presupuestadas Marzo $ 400 000 Abril 207 000 Mayo 241 000 Junio 248 000 El costo de los bienes vendidos est presupuestado en 40 % de las ventas y el inventario a fines de febrero fue de $ 34 000 . Los niveles de inventario deseados al final de cada mes son 10% del costo de los bienes vendidos del prximo mes. Cul es el inventario inicial deseado el 1 de junio? A. $24,800 B. $9,640 C. $9,920 D. $96,400
Alpine Productions utiliza un sistema de costos estndar para registrar las transacciones. Alpine inform los siguientes datos para el ao finalizado el 31 de diciembre: Ingresos por ventas: $800 000 Costo de bienes vendidos (costo estndar): $382 000 Gastos de venta y administracin: $105 000 Variaciones: Variacin de ingresos por ventas $4100 F Costo de materiales directos 30 U Variacin de la eficiencia de los materiales directos 300 F Variacin del costo de la mano de obra directa 65 U Variacin de la eficiencia de la mano de obra directa 10 F Variacin de los costos indirectos variables 300 U Variacin de la eficiencia de los costos indirectos variables 80 F Variacin del costo de los costos indirectos fijos 430 U Variacin del volumen de los costos indirectos fijos 100 F Cul es el valor neto estndar? utilidad de operacin? A. $313,000 B. $312,665 C. $421,765 D. $316,765
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