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Los controles internos se pueden categorizar usando los siguientes estructura. 1. Ambiente de control 2. Evaluacin de riesgos 3. Informacin y comunicacin 4. Actividades de
Los controles internos se pueden categorizar usando los siguientes estructura. 1. Ambiente de control 2. Evaluacin de riesgos 3. Informacin y comunicacin 4. Actividades de control 4.1. Autorizacin 4.2. Segregacin de deberes 4.3. Controles de procesamiento de informacin 4.3.1. Controles generales de la computadora 4.3.2. Controles de aplicaciones informticas 4.3.3. Controles sobre el proceso de informacin financiera 4.4. Controles fsicos 4.5. Revisiones de desempeo 4.6. Controles sobre la discrecin de la gerencia en la informacin financiera 5. Monitoreo 6. Programas y controles antifraude La siguiente es una lista de controles prescritos por Waterfront, Inc. a. La gerencia ha establecido un cdigo de conducta que incluye reglas sobre conflictos de inters para los agentes de compras. b. Waterfront ha establecido un comit de divulgacin para revisar la seleccin de nuevos polticas de contabilidad. C. Cualquier revisin del programa de computadora debe ser aprobada por los departamentos de usuarios despus de probar el programa completo con datos de prueba. d. Los gerentes de cada uno de Waterfront
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