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Los tems 1-9 son preguntas seleccionadas del tipo que generalmente se encuentra en los cuestionarios de control interno utilizados por los auditores para obtener una

Los tems 1-9 son preguntas seleccionadas del tipo que generalmente se encuentra en los cuestionarios de control interno utilizados por los auditores para obtener una comprensin de los controles internos en el ciclo de ventas y cobranza. Al usar el cuestionario para un cliente, una respuesta "s" a una pregunta indica un posible control interno, mientras que una "o" indica una deficiencia potencial. 1. Se comparan las facturas de venta de forma independiente con los pedidos de los clientes en cuanto a precios, cantidades, extensiones y bases? 2. Las rdenes de venta, las facturas y los memorandos de crdito se emiten y archivan en secuencia numrica y las secuencias se contabilizan peridicamente? 3. Las funciones de venta y caja registradora son independientes de las funciones de recepcin de efectivo, envo, entrega y facturacin? 4. Las ventas generadas a travs del sitio web de la empresa se registran automticamente en el sistema de ventas? 5. Se contabilizan todas las ventas COD, chatarra, equipo y efectivo de la misma manera que las ventas a cargo y el mantenimiento de registros es independiente del procedimiento de cobro? 6. La funcin de recaudacin es independiente y constituye un control de la facturacin y registro de las ventas? 7. Los archivos maestros de cuentas por cobrar se equilibran regularmente para controlar las cuentas por parte de un empleado independiente de las funciones de facturacin? 8. Los recibos de efectivo son registrados por personas independientes de las funciones de apertura de correo y lista de recibos? 9. Se depositan los recibos intactos diariamente de manera oportuna? Requerido. a) Para cada una de las preguntas anteriores, indique los objetivos de auditora relacionados con la transaccin que se estn cumpliendo si el control est en vigor. b) Para cada control, liste una prueba de control para probar su efectividad. c) Para cada una de las preguntas anteriores, identifique la naturaleza de las posibles incorrecciones financieras. d) Para cada una de las incorrecciones potenciales de la parte c, enumere un procedimiento sustantivo de auditora para determinar si existe una incorreccin material

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