Question
Qu normas de auditora hace referencia a la siguiente descripcin del escenario como debilidad del control interno? 1. Los comprobantes de depsito del banco no
Qu normas de auditora hace referencia a la siguiente descripcin del escenario como debilidad del control interno?
1. Los comprobantes de depsito del banco no se guardan en los registros de la oficina, sino que se mantienen en posesin personal del gerente de la tienda.
2. El gerente tira a la basura los avisos de pago enviados por los clientes con un cheque.
3. El saldo mnimo de efectivo mantenido en la tienda debe guardarse en un casillero o caja fuerte en la tienda y debe tener ms de una persona que lo controle. Mantener efectivo en el escritorio personal de alguien hace que el efectivo sea vulnerable al uso indebido.
4. La frecuencia del administrador de depositar efectivo semanalmente. Cada viernes los saldos aumentan.
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